Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu Nákup IKT s DPH 18.03.2021 24.03.2021 31.03.2021 18.03.2021
Faktúra DF2023/4 fa za vývoz kuchynského odpadu 22,80 s DPH 31.01.2023 ESPIK Group s.r.o. 17.05.2023
Faktúra DF2023/16 fa za orpavu žalúzií a výmenu tesnenia plastových,okien 1 062,33 s DPH 19.02.2023 Mgr. Radovan Ceľuch 17.05.2023
Faktúra DF2023/15 fa za odber elektrickej energie- stará budova 1 054,12 s DPH 15.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. 17.05.2023
Faktúra DF2023/14 fa za odber elektrickej energie - ŠJ 1 260,14 s DPH 15.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. 17.05.2023
Faktúra DF2023/13 fa za odber elektrickej energie- novábudova 708,90 s DPH 15.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. 17.05.2023
Faktúra DF2023/12 fa za telekomunikačné a internetové služby 108,30 s DPH 01.02.2022 T-Com 17.05.2023
Faktúra DF2023/11 fa za vývoz kuchynského odpadu 34,20 s DPH 10.02.2023 ESPIK Group s.r.o. 17.05.2023
Faktúra DF2023/10 fa za pobyt žiakov na LVK 5 520,00 s DPH 09.02.2023 PPD Liptovská Teplička 17.05.2023
Faktúra DF2023/9 fa za telefón 23,00 s DPH 09.02.2023 Orange Slovensko 17.05.2023
Faktúra DF2023/8 fa za dohľad GDPR 55,20 s DPH 02.02.2023 Haspo.sk s.r.o. 17.05.2023
Faktúra DF2023/7 fa za dodávku plynu 1 866,00 s DPH 02.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel 17.05.2023
Faktúra DF2023/6 fa za telefón 23,00 s DPH 18.01.2023 Orange Slovensko 17.05.2023
Faktúra DF2023/5 fa za poskytovanie služieb - Zborovňa Komplet 282,67 s DPH 31.01.2023 KOMENSKY, s.r.o 17.05.2023
Faktúra Faktúra č. 2 s DPH 20.01.2011
Faktúra DF2023/17 fa za revíziu VTZ 372,75 s DPH 20.02.2023 Tomáš Pittner - revízny technik TN 17.05.2023
Faktúra DF2023/2 fa za hygienické potreby do ŠJ 424,84 s DPH 16.01.2023 HygArt s.r.o. 17.05.2023
Faktúra DF2023/1 fa za systémovú podporu URBIS 90,00 s DPH 03.01.2023 MADE spol. s r. o. 17.05.2023
Faktúra DF2022/194 fa za odber elektrickej energie- nová budova 198,64 s DPH 16.01.2023 Východoslovenská energetika a.s. 30.01.2023
Faktúra DF2022/193 fa za odber elektrickej energie - ŠJ 352,94 s DPH 16.01.2023 Východoslovenská energetika a.s. 30.01.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1898